强化审计监督效能工作做法(10篇)-菲律宾凯发娱乐

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强化审计监督效能工作做法(10篇)

【篇一】

近年来,**审计局坚持以“抓好廉政促审计,做好审计促廉政”为宗旨,立足经济监督定位,聚焦主责主业,依法全面履行审计监督职责,不断擦亮审计监督“利剑”,当好反腐倡廉“尖兵”。

立足经济监督,助力反腐倡廉

紧盯重点领域、重点项目和关键环节,加大审计力度,把反腐败工作贯穿于审计监督全过程,及时揭示政府投资、专项资金、财政收支以及领导干部经济责任审计中存在的违法违规行为,为反腐工作提供第一手资料。近年来,共完成审计(调查)项目332个,查出各类违规和管理不规范资金49.65亿元,提出意见建议获采纳695条,帮助建立完善整改措施和规章制度195项,向纪检监察机关和有关部门移送处理事项289件;审计项目连续两年获评审计署优秀审计项目(1个“一等奖”、1个“二等奖”),连续两年获评自治区优秀审计项目“一等奖”、连续四年获评全市优秀审计项目“一等奖”。

强化纪审联动,汇聚监督合力

与纪委、监委、旗委审计委员会联合印发《关于建立**纪委监委与旗审计局协调配合工作办法(试行)》,扎实推进审计监督与纪检监察监督贯通协同,充分发挥纪检监察监督的政治引领作用和审计监督的专业优势,实现信息、资源及监督成果共享互用,汇聚监督合力,形成协同高效的监督工作格局。先后开展医疗卫生领域专项审计、安全生产领域政策落实跟踪审计、温暖工程专项审计等,关注民生实事,严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题。

闭环督促整改,赋能提质增效

制定《**审计局贯彻落实〈关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见〉实施方案》,严格实行“查、处、改、督、销”闭环管理,压实审计整改责任,把问题落实到具体责任单位和责任人,并提出针对性整改意见

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一体推进揭示问题、规范管理、促进改革的审计建设性作用。编制了《审计典型案例汇编》和《审计发现问题风险提示清单》。同时还对市直主要部门发出整改回头看“审计提醒函”,督促部门单位强化责任意识、规范管理行为、举一反三、提高防范风险的能力水平。

四是加强内审建设,提升免疫功能。积极探索审计监督新机制,着力推动部门单位内审机构建设,引导内部审计主动融入国家审计监督体系,织密审计监督网。开展创建试点活动,将内审质量高的单位列为示范单位,加大工作支持,发挥示范引领作用,激发内审工作新活力。

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